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Dúvida
Como fazer para gerar ou não arquivo EDI Pedido de Compra ?
Ambiente
RMS - Todas as versões.
Solução
1- Passo acessar o programa de Provedor/Documentos - EDI (VGEMFRDC) e desvincular o documento do fornecedor, após digitar o código do fornecedor, seleciona o documento associado e clica em Desvincula <F10> e confirma a alteração.
2 - Clique em F4-Confirmar
3 - Confirme em YES
4- Após isso o documento não vai está mais vinculado ao fornecedor.
5- Ao realizar o pedido de compra para o fornecedor exemplo da documentação 195499, programa VGCMMENU, O mesmo ainda consta como um 'EDI'
6- Clique em pedido SHF3, vai ser direcionado a tela abaixo, e clique f4-confirmar
7- Em seguida vai aparecer a tela abaixo, com as opções se desejar ou não criar o arquivo 'EDI', devido a não ter um documento vinculado no programa Provedor/Documentos - EDI (VGEMFRDC), agora fica a critério do cliente, se quer ou não criar.
Caso desejar criar o arquivo a opção selecionada deve ser a INTERCHANGE
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