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RMS - REC - RECEBIMENTO - Painel de Controle VGRMPAIN Regime Especial Fornecedor XML

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Dúvida

O que fazer para que ao importar a nota fiscal a crítica do recebimento, assuma todas as informações do XML e não haja divergência entre as informações cadastradas no sistema e o XML do Fornecedor?

Ambiente
RMS - TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) - Recebimento- Todas as versões

Solução

No Painel de controle, VGRMPAIN, há uma configuração onde os valores provenientes do XML são acatados pelo Recebimento sem crítica.

 

Para isso, acesse no Menu RMS a opção Mercadorias / Recebimento / Operações Especiais / Painel de Controle (VGRMPAIN); Parâmetro "Cálculos/Atualização NF"; aba "Fornecedor Regime Especial (XML)":

 

  • Cadastre o Fornecedor cujos valores de impostos e vencimento devem assumir o que estiver informado no XML e marque o que deve ser considerado no XML :

image2018-5-4_17-2-4.png

Crítica de uma Nota de entrada após a configuração:

  • Ao selecionar a opção Vencimento:

 

  • Irá aparecer as opções abaixo para erros relacionados ao Vencimento para acatar na critica do Recebimento ou não:

 

  • Critica do Recebimento após a configuração por Vencimento:

 

Observação:

 

Regime Especial para o Fornecedor XML:

  • Regime ativado através do Painel de Controle do Recebimento – VGRMPAIN, aba Cálculos / Atualização NF;
  • Na ativação pode-se selecionar o imposto a ser acatado como veio do XML, porém o normal é selecionar os três impostos (BC/ICMS, BC/ST e IPI);
  • Só se aplica a notas fiscais de entrada recebidas em formato XML e importadas pelo sistema;
  • Os valores provenientes do XML são acatados pelo recebimento sem críticas. Para que o valor contábil da nota fique correto, o sistema acata também as despesas acessórias, desconto e frete destacado;
  • Deve ser utilizado quando não for possível os ajustes nas tabelas fiscais, cadastro de parâmetros e configurações específicas do cadastro do fornecedor que permitam o cálculo correto pelo sistema dos valores da nota fiscal;
  • Pelo módulo do Faturamento, com a ativação de parâmetro específico (“DEVOLVALOR“), a nota de devolução também será gerada baseado nos valores da nota de entrada;
    • 003 – DEVOLVALOR = “S” à Parâmetro para informar que a NOTA DE DEVOLUÇÃO para esse fornecedor poderá ser gerada baseado nos valores da nota de entrada.

 

 

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