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Ocorrência
Como o sistema controla o saldo que falta para receber do pedido de compra?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS COMPRAS - Todas as versões
Solução
O Pedido de Compra é finalizado pela quantidade e não pelo valor. O campo C7_QUJE é o responsável por encerrar o pedido após a entrada da nota. Ou seja, quando o documento de entrada é incluído, o sistema preenche o campo C7_QUJE com a quantidade digitada no D1_QUANT. Se essa quantidade do C7_QUJE for igual ao C7_QUANT, o saldo desse pedido é consumido e o item do Pedido é considerado como atendido.
Por exemplo, quando o pedido de compra possui a quantidade 1, mas o fornecedor envia notas com valores diferentes do total do pedido, o processo sugerido é o seguinte: incluir a nota vinculando-a ao pedido de compras, porém fracionando a quantidade. Por exemplo, você tem um PC com quantidade 1 e valor R$ 1.000,00. Por algum motivo, seu fornecedor emite uma nota com quantidade 1 e valor de R$ 600,00. No documento de entrada, a quantidade, ao invés de ser 1, deverá ser proporcional ao valor de R$ 600,00, ou seja, 0,60. Assim, ficará pendente uma quantidade de 0,40 e um valor de R$ 400,00. Quando seu fornecedor enviar outra nota e você a incluir no sistema, ao vincular ao PC, será apresentado apenas o saldo a ser recebido: a quantidade de 0,40 e o valor de R$ 400,00. Isso ocorre porque, de acordo com a quantidade preenchida no C7_QUJE com a entrada da primeira nota, o sistema calcula o valor pendente a ser recebido.
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