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Ocorrência
No módulo Fiscal, ao tentar realizar a geração de uma guia do DIFAL pode ser apresentada a seguinte validação: Duplicata: Emp.: xxx Fornec.: xxx Nr. xxx.xxx Parc.: x parcela sem portador.
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Fiscal
Causa
Esse incidente ocorre, pois quando geramos uma guia de DIFAL, o Sistema automaticamente lançará um contas a pagar e o portador é uma informação obrigatória na inclusão da duplicata.
Solução
Para configurar o portador padrão que será utilizado na geração das guias do DIFAL, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente ADMFM014 - Atribuição de Valor a Parâmetro por Empresa;
2. Em Parâmetro informe CD_PORTADOR_CMP e pressione a tecla Tab para carregar as informações;
3. Preencha o campo Valor parâmetro com o código do portador desejado nas gerações automáticas de duplicatas de guias do DIFAL (GNRE);
4. Pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar.
Saiba mais
Caso a SEFAZ de algum estado específico precise usar um portador diferente do configurado no parâmetro CD_PORTADOR_CMP, acesse o componente PESFM010 - Manutenção de Pessoa(Completa), informe o Código de pessoa da SEFAZ (que será o fornecedor da duplicata), no menu lateral, clique na opção Fornecedor, clique no botão Preferência, informe o código do Portador desejado e pressione a tecla F3 ou clique no ícone para salvar.
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