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Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Contabilização - Como é gerado o histórico de contabilização

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Dúvida
Como é gerado o histórico na contabilização do Contas a Receber?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12

Solução
O histórico é gerado com base em alguns parâmetros, conforme os seguintes passos:

1. Tipo Contabilização igual a Sintético no programa Manutenção Parâmetros Contabilização - prgint/utb/utb032aa.r:

Quando o tipo de contabilização for Sintético, o histórico será gerado como Movto ACR de  + Data de Transação do Movimento.

Ex
emplo: Movto ACR de 31/01/2021.

2. Tipo Contabilização igual a Analítico nos parâmetros Manutenção Parâmetros Contabilização - prgint/utb/utb032aa.r:

Quando o tipo de contabilização for Analítico, o histórico será gerado com base no campo Histórico do Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar - prgfin/acr/acr707aa.r da seguinte maneira:

2.1. Original: Se a opção selecionada no campo Histórico for Original o programa busca o histórico informado no movimento que está sendo contabilizado.

Por exemplo, se o usuário informou na implantação do título o histórico Receita de Venda de Serviço, ao contabilizar o movimento de Implantação deste título será enviado para a contabilidade o histórico Receita de Venda de Serviço.

Se não foi informado o histórico no movimento que está sendo contabilizado, o programa irá gerar o histórico conforme opção Do Sistema, descrita abaixo.

2.2. Do Sistema: Se a opção selecionada no campo Histórico for Do Sistema, o programa gera um histórico padrão internamente no programa, este padrão não é parametrizável.

O padrão adotado para títulos é Abreviação da transação do movimento + Código do Estabelecimento + Nome Abreviado do Cliente + NR + Espécie do Título + Série do Título + Código do Título + Parcela do Título.

Exemplo: IMPL/401/Clien/NR/DP/UN/00001/01.

2.3. Não Lista: Se a opção selecionada no campo Histórico for Não Lista não será gerado histórico.

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