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Dúvida
Como definir a forma que será integrado o contas a pagar para duplicata(s) gerada a partir da importação arquivo de cobrança no ADFFP006 e processado no ADFFP013 ?
Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Faturamento.
Solução
1. Acesse o componente ADMFM014;
2. Em Parâmetro, digite CD_INTEGRA_FRETE_CP tecle Tab;
3. Em Valor parâmetro, informe o valor desejado;
4. Clique no Disquete ou tecle F3 para salvar.
Valores válidos: 1 ou 2
- Configurando com valor 1 o sistema gera um duplicata para cada CT-E vinculado ao lançamento DOCCOB com respetivos valores e sequencialmente agrupa todas duplicata automaticamente gerando apenas uma fatura em aberto no financeiro com numero NF.fatura do arquivo DOCCOB no valor total dos lançamentos;
- Configurado com valor 2 o sistema gera um duplicata para cada CT-E vinculado ao lançamento DOCCOB com respetivos valores.
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