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Dúvida
Como realizar o Cadastro de Desoneração do ICMS com redução?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 31
Solução
1. Acesse a rotina 302 – Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de Registro;
2. Clique o botão Pesquisar;
3. Selecione o cliente com duplo clique;
4. Digite no campo de pesquisa Tipoemp, localize o campo Tipo de Empresa e selecione a opção conforme necessidade;
5. Clique o botão Salvar;
6. Acesse a rotina 238 – Manutenção do Cadastro de Produto, selecione a opção Manutenção de Registro;
7. Na tela de Filtros, informe o código do produto e clique o botão Pesquisar;
8. Selecione o produto com duplo clique;
9. Digite no campo de pesquisa perc ou aliqu, localize os campos Alíquota Vig de ICMS para operações internas e Alíquota Vig de ICMS para operações externas e preencha com as alíquotas utilizadas;
10. Acesse a rotina 4003 - Cadastrar Desoneração de ICMS e clique Incluir;
11. Preencha o campo Descrição e escolha a Filial;
12. Selecione o CST , Motivo da Desoneração, e o Tipo Cliente, conforme orientação de sua contabilidade;
13. Clique Gravar.
- A flag Para o CST considerar apenas o Desc. ICMS isenção como ICMS desonerado na NF-e. Permanece desmarcado quando se tem dois produtos na mesma NF, um com desoneração e outro sem desoneração no mesmo CST, assim, será calculado apenas o informativo para o produto sem DESONERAÇÃO. Vale ressaltar que o calculo informativo desses produtos sem ICMS DESONERADO, dará rejeição 610, sendo necessário a emissão de duas notas.
- Marca se a flag para que não seja apresentado a rejeição 610, pois assim, irá calcular o desconto do ICMS DESONERADO apenas dos produtos que tem de fato a desoneração, e não será gerado o ICMS informativo para os outros produtos sem desoneração.
14. Ir na rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação, pesquisar a figura tributária utilizada pelo CST ;
15. Na aba Venda - Acréscimos/Descontos preencher o campo %Desc. ICMS Isenção;
16. Clicar em Salvar;
Importante
Sempre rodar a rotina 552 - Cadastrar tipo de cobrança, com a 2- Atualização Tabela Situação Tributária.
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