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Dúvida
Como não integrar uma baixa de documento no controle financeiro, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Contas/Caixas x Forma de Pagamento;
2. Clique em Procurar, busque pelo banco desejado e clique em Confirmar, valide o banco desejado e clique em Confirmar;
4. Clique em Editar, marque a opção Não em Lança no Controle Financeiro e clique em Confirmar e Sair.
OBS: Indique se os lançamentos associados a esta conta/caixa x forma de pagamento serão lançados no sistema Controle Financeiro. Se você deixá-lo desmarcado, o sistema não lançará as movimentações desta conta/caixa x forma de pagamento no Financeiro.
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