Dúvida
Como emitir relatório de venda contribuinte e não contribuinte?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse a rotina 1031 - Relatórios Específicos por Estado;
2. Na aba Espírito Santo, selecione o relatório 04 - Relatório de Vendas para Contribuinte e Não Contribuinte ;
3. Clique Imprimir.
Saiba mais
Este relatório tem como objetivo apurar o crédito de ICMS de produtos importados nas transferências (CFOP 6409);
Regras:
- Colunas entrada, saídas e Créd. ICMS;
- Mostra apenas produtos importados (origmerc. 1,2, 3, 6 e/ou 7);
- As compras deverá ter BC ST (BCR) e ICMS ST (BCR) gravados na movimentação.
Se apenas um dos campos gravados o relatório considerará a nota fiscal (entrada vinculado a saída);
O ICMS das transferências com produtos importados no CFOP 6409 é apurado conforme nota fiscal.
Nas demais operações o recolhimento é realizado por regime especial (Rotina 1060). Neste caso a
legislação permite ao contribuinte buscar o crédito da entrada da mercadoria para compensar com os
débitos das saídas em transferência;
Cálculo da coluna "Créd. ICMS"
- Deverá gerar o Créd. ICMS o valor do ICMS da coluna entrada na proporção das quantidades de saídas do produto;
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