Dúvida
Como configurar o Sistema para que a nota fiscal avulsa fique correta no SPED?
Ambiente
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Solução
A nota fiscal avulsa normalmente possui em sua chave de acesso o CNPJ do fisco e não da empresa emissora do documento. Por conta disso, este tipo de documento exige uma escrituração no SPED diferente dos demais documentos fiscais e para isso, deve ter uma operação exclusiva no componente GERFM065.
Para deixar o sistema devidamente configurado para o lançamento destas notas, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente GERFM065 e cadastre uma operação de acordo com as orientações de sua Contabilidade;
2. Ainda neste componente, clique em Inf. Adicional;
3. Selecione a opção Operação Principal para que seja aberto o componente GERFM055;
4. Preencha o campo Cód. situação SPED com a opção Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma específica conforme destacado na imagem abaixo;
5. Pressione F3 para salvar;
6. Utilize a tecla ESC para retornar ao GERFM065;
7. Clique em Inf. Adicional novamente;
8. Quando abrir as opções, desta vez selecione Operação faturamento;
9. Realize a mesma configuração anterior deixando o campo Cód. situação SPED com a opção Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma específica;
10. Salve esta segunda manutenção com a tecla F3.
Importante
Ao realizar a configuração acima ao gerar o arquivo do SPED pelo componente FISFP017 não serão apresentados erros na validação das notas fiscais avulsas.
Caso a nota fiscal já tenha sido lançada com alguma operação normal de NF-e, deve ser feito o ajuste diretamente no arquivo.
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