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Dúvida
Como é feito a contabilização de um adiantamento.
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber - A partir da versão 6;
Solução
O lançamento do adiantamento não gera contabilização. A contabilização é feita na baixa/recebimento (esse processo faz o valor do adiantamento ficar disponível para regularização) e quando o mesmo é regularizado.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No lançamento do Adiantamento em Lançamentos > Adiantamento a flag Não Integrar com a Contabilidade já vem marcado;

2. Contabilização na baixa/recebimento adiantamento;
Débito - Conta de Adiantamento (informação indicada no cadastro do cliente).

Crédito - Conta banco (informação indicada no cadastro do banco);

3. Contabilização na Regularização Adiantamento.
Débito - Conta Cliente.
Crédito - Conta Adiantamento.

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