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Dúvida
Como configurar o sistema para realizar Importação dos Lançamentos à Faturar Opera XML?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fatura Hotel – A partir da versão 12;
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acessar o sistema Global, em Sistema, Utilitários, Altera Dados Empresa Proprietária;
2. Na aba Configurações da Empresa Proprietária deve ser inserido o código da Empresa no PMS Ópera;
3. No módulo Fatura Hotel, vá em Cadastro, Tipo de Débito e Crédito;
4. Selecione o botão Procurar, em seguida selecione o Tipo de Débito e Crédito À Faturar e selecione o botão Editar;
5. Indique no campo Código Reduzido o código do transaction code no PMS Ópera e marque a flag: Código para Faturar;
6. Em Cadastros, Clientes, guia Dados do Cliente, preencher o Código Correspondente de Clientes que podem ser faturados, do código equivalente do cliente no PMS Ópera;
ex.: Cliente CVC
6.1.Selecione o botão Procurar e localize o cliente e selecione o botão Editar;
7. Em Plugin Ópera;
7.1. Acessar a aba Parâmetros;
7. 2. Código Hotel - Conteúdo exibido em base ao que foi indicado no campo correspondente preenchido no sistema Global em Cadastro da empresa em (Sistema > Utilitários > Altera Dados Empresa Proprietária);
7.3. Tipo D/C a Faturar - Conteúdo exibido em base ao tipo de debito/credito à faturar (com a flag código para faturar marcada);
7.4. Caminho do Arquivo XML - Indicar o diretório de rede, para que a busca dos arquivos XML seja direcionada para esse caminho;
7.5. Nome do arquivo Faturamento - O plugin fará a leitura do arquivo de faturamento, dos arquivos que tiverem o conteúdo informado, conforme a estrutura do nome exportada <NOMEEMPRESA>_<DATAGERACAO>_<NOMODOARQUIVOFATURAMENTO>.XML;
8. Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Faturamento. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo;
8. 1. Para o processamento da importação somente do recebimento à faturar, selecione o botão Processar.;
9. Em Consultas, Relatórios;
9.1. Para conferência dos lançamentos, é necessário emissão do Relatório Notas à Faturar;
Importante: Realizada a leitura do código interno do Cliente no XML BILLS, deste código é feita validação no arquivo também exportado pelo OPERA, XML CUSTOMER, que deve estar junto com o arquivo XML BILLS; se é um dos tipos é apto a importação (Company, Agency travel ou Source);
Se houver o mesmo documento importado para o mesmo cliente, o processo de importação é abortado.

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