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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Como aglutinar vários documentos de saída em um único


Dúvida
Como aglutinas pedidos iguais de um mesmo cliente para gerar uma única nota de saída?

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as Versões

Solução
Para que mais de um Pedido sejam aglutinados na NF, validar os seguintes campos de forma que contenham o mesmo valor, para que sejam efetivamente considerados similares e aglutinados.
 
 
OBSERVAÇÃO:
De acordo com a lei NT 2025.002, itens do pedido de venda com data de entrega (C6_ENTREG) diferente entre si, serão repartidos e gerarão novas notas fiscais ao faturar, mesmo que todos os campos abaixo estejam de acordo.
 
 
Como aglutinar pedidos iguais de um mesmo cliente para gerar uma única nota de saída:
- Dt. Entrega (C6_ENTREG)
- Tipo Pedido (C5_TIPO)
- Cliente (C5_CLIENTE)
- Loja do Cliente (C5_LOJACLI)
- Tipo Cliente (C5_TIPOCLI)
- Cliente Entrega (C5_CLIENT)
- Loja Entrega (C5_LOJAENT)
- Tipo Reajuste (C5_REAJUST)
- Condição Pagamento (C5_CONDPAG) [desde que seja diferente do Tipo 9, conforme faq em anexo]
- Vendedores (C5_VEND'x') (Todos os pedidos devem ter a mesma quantidade de vendedores, registrados os mesmos códigos, e nos mesmos campos)
- Tipo Frete (C5_TPFRETE)
- Transportadora (C5_TRANSP)
- ISS Incluso (C5_INCISS)
- Recolhe ISS (C5_RECISS)
- Fornecedor ISS (C5_FORNISS)
- Presença Com (C5_INDPRES)
 
OBS: Se o campo "Cod Intermed (C5_CODA1U)" estiver preenchido nos pedidos de venda, este também deve estar igual aos demais.
Na preparação do documento, no browser da rotina MATA460A, selecione os pedidos que deverão ser aglutinados (checkbox), clique no botão "Prep. Doc's", selecione a pergunta "Aglut. Ped. Iguais ?" e deixe igual a "Sim", desta forma, o sistema gerará a uma única nota com os pedidos aglutinados.
 

Integrações com o Pedido de Venda
Pedidos gerados pelas integrações dos módulos GCT e TMK aglutinam Pedidos desde que as condições mencionadas acima sejam respeitadas .
O parâmetro MV_NUMITEN que controla quebra de itens por nota, precisa estar configurado com um valor que comporte a quantidade de itens de pedidos a faturar.
 

Saiba mais:



 

 

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