Dúvida
Como configurar a retenção de imposto no contas a pagar automaticamente?
Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Financeiro
Solução
Para realizar a configuração, deverá seguir os seguintes passos:
- Acesse o componente ADMFM014 e configure o parâmetro CD_DESPESAITEM_RETIMP, para que no momento da baixa da duplicata em que o sistema for gerar a duplicata do imposto já aloque a despesa a duplicata;
- Sete o parâmetro IN_VALIDA_IMPOSTO_FCP, para que o sistema verifique os valores de teto cadastrado no FCPFM024 Lista -Manutenção de Imposto para o Contas a pagar;
- Cadastre no componente FISFM041 - Manutenção do Imposto para retenção, os impostos com suas alíquotas e o fornecedor, também marcar no chec-box do contas a pagar para que o mesmo gere a contas a pagar na baixa da duplicata com imposto a reter;
- Cadastre no componente FCPFM024 Lista/Manutenção de Imposto para o Contas a pagar os tipos de retenção como por exemplo: Direto, Valor de teto, Vl. mín. imposto por mês, Vl.mín. imp. por duplicata, Vl.teto por duplicata. E caso o imposto seja por Valor de teto, adicione qual o valor mínimo do teto para retenção;
- No componente PESFM010 Cadastro de Pessoa na opção Fornecedor e na caixa Imposto (PESFM061), nessa caixa marcar qual imposto será retido para este fornecedor;
- Criar um tipo de classificação (PESFL030) e classificação (PESFL031) para o tipo de fornecedor como prestador de serviço;
- Após criar a classificação sete o parâmetro CD_TPCLASS_IMPOSTO_FCP e CD_CLASS_IMPOSTO_FCP;
- Após setar o parâmetro, acesse o PESFM070 e vincule o tipo de classificação criado ao grupo de tipo de classificação 8-Fornecedor;
- Dentro do PESFM010 > Informe o código do fornecedor >> ir na aba Classificação >> 8-Fornecedor classificar o fornecedor com os dados criado no passo 6;
- No PRDFM009 - Manutenção de Grupo/Grade, selecione o produto, e acesse o menu ao lado esquerdo da tela e escolha a opção Dados do produto, nessa opção a espécie do serviço deve estar SVC. Ainda na aba do menu dentro do PRDFM009, ir na opção Dados para filial, marque o check box da opção Retenção imp. pagar. Desta forma sempre que criar uma duplicata para este fornecedor será adicionado automaticamente os impostos a ele.
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