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Ocurrencia
En el modulo Facturación cuando se intenta transmitir un Documento de Soporte, se obtiene el rechazo DSAJ25a.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Todas las versiones
Causa
Este incidente ocurre, pues la etiqueta CustomizationID correspondiente al Tipo de Operación es "10" pero el schemeName (Tipo de Documento de Identificación) no es "31".
Solución
Para solucionar esta ocurrencia, verifique lo siguiente para realizar las correcciones pertinentes:
1. Dependiendo de la nacionalidad del Proveedor al cual se emite el Documento de Soporte, se asigna el Tipo de Operación a travez de la etiqueta CustomizationID, siendo el valor "11" si es extranjero o de lo contrarió toma el valor "10". ;
2. Si el Proveedor al cual se emite el Documento de Soporte es Extranjero, se debe informar el campo Departamento/Estado (A2_EST) del catalogo de Proveedores igual a “EX”, con esto tomará el Tipo de Operación "11" y podrás informar en el registro del Cliente otro Tipo de Documento (A1_TIPDOC) distinto a "31";
3. Si el Proveedor al cual se emite el Documento de Soporte es de Colombia, entonces toma el Tipo de Operación "10" por lo cual se debe informar el Tipo de Documento (A1_TIPDOC ) "31" y el NIT.
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