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Duda
En módulo Gestión de Personal, – ¿Cómo realizar el cierre contable del procedimiento MFN?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (LINEA PROTHEUS) - MI – Gestión de Personal (SIGAGPE) – Reléase 12
Solución
Revise la siguiente información para realizar el cierre contable del procedimiento MFN
Una vez realizado el cierre del periodo calculado, se puede generar la integración contable, para que los ajustes se reflejen también en Contabilidad.
- Ingresé a la rutina - Miscelánea | Cierres | Contabilidad – GPEM110;
- Capture los parámetros que corresponden al periodo que se va a contabilizar. Importante debe elegir siempre el tipo de contabilidad “Planilla de Haberes”;


- Confirmar los parámetros, el Cierre Contable se pueden generar para un solo periodo o de todos los del mes. Esto se indica en el rango de Número de Pago.
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