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Duda
¿Cómo realizar la contabilización On-Line de la Compensación entre carteras (FINA450)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Contabilidad de Gestión (SIGACTB) - Versión 12
Solución
A traves de la rutina Compensación entre carteras (FINA450), se realiza la compensación de títulos por pagar con títulos por cobrar. Un ejemplo práctico ocurre cuando un proveedor que tiene títulos por cobrar, también es un cliente que tiene títulos por pagar. Podrán compensarse las carteras unas con las otras, con el objetivo de descontar valores adeudados y por cobrar. De esta manera, el cliente y el proveedor son la misma persona, física o jurídica, con derechos y obligaciones con su empresa. No es necesario que el cliente sea igual al proveedor.
La contabilización de esta rutina se realizará por medio de los asientos estándar 594 y 535:
- 594 = Compensación entre carteras
- 535 = Anulación de compensaciones entre carteras.
Habilite el parámetro MV_CTBFLAG:
Configure el asiento estándar 594, se sugiere que inicialmente lo configure con un valor fijo en el campo CT5_VLR01 para validar la detonación del asiento; Se anexa un ejemplo:
Verifique tener activa la contabilidad On-Line en el grupo de preguntas (F12) de la rutina Compensación entre carteras:
Realice la compensación entre carteras, valide la detonación de la póliza contable a traves del asiento estándar 594;


Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces: Help On-Line - Compensación entre carteras (FINA450)
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