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Duda
¿Cuál es el procedimiento correcto a seguir dentro del sistema para realizar la cancelación y refacturación de facturas bajo el esquema de sustitución de CFDI (Motivo 01), relacionando el nuevo documento con el folio fiscal (UUID) de las facturas canceladas?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12.1.2510
Solución
Para realizar el proceso de cancelación de facturas con motivo 01 (Comprobante emitido con errores con relación) y llevar a cabo su respectiva sustitución en el sistema, es necesario seguir los procesos documentados oficialmente:
1. Consulta de la Documentación Ingrese al enlace oficial de la localización de México para el manejo de comprobantes fiscales y localice en el índice la opción de Cancelación de CFDi.
2. Proceso de Implementación Dentro de la sección de Cancelación, ubique el apartado del Proceso de Implementación, donde encontrará el paso a paso detallado para realizar la sustitución de manera correcta.
3. Escenarios de Cancelación Siga el procedimiento que se adapte al origen de su factura:
Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación.
Cancelación ante el SAT de Factura de Venta (NF) generada desde Pedido de Venta, con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación.
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