Tiempo aproximado de lectura 00:03:00 min
Duda
¿Cómo configurar la retención de Impuesto a la Renta (IR) en Perú (por ejemplo, al 30% o al 15%)?
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - Todas las versiones
Solución
Para solucionar esta duda y configurar correctamente la retención, tenga en cuenta los siguientes lineamientos del sistema:
1. Funcionalidad estándar en Perú
Actualmente, la retención de Impuesto a la Renta (IR) para Perú no se configura a través de un Tipo de Entrada y Salida (TES) ni a través de Impuestos Variables utilizando la rutina MATA995.
2. Momento de la retención
El estándar del sistema establece que esta retención se realiza al momento de generar la Orden de Pago automática de la factura de entrada, proceso que se gestiona mediante la rutina FINA085A.
3. Configuración en la Modalidad
La configuración de la alícuota de retención (ya sea del 30%, 15% u otro porcentaje aplicado a no domiciliados) se lleva a cabo directamente en la Modalidad. Al generar la factura de entrada para el proveedor, se debe seleccionar la modalidad correspondiente que contenga los parámetros fiscales de retención de IR previamente definidos.
Modalidad:
Factura:
Orden de pago
0 Comentarios