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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Financiero (SIGAFIN) - FINA085A - Configuración de retención de Impuesto a la Renta (IR)

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Duda

¿Cómo configurar la retención de Impuesto a la Renta (IR) en Perú (por ejemplo, al 30% o al 15%)?

Entorno

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Solución

Para solucionar esta duda y configurar correctamente la retención, tenga en cuenta los siguientes lineamientos del sistema:

1. Funcionalidad estándar en Perú

Actualmente, la retención de Impuesto a la Renta (IR) para Perú no se configura a través de un Tipo de Entrada y Salida (TES) ni a través de Impuestos Variables utilizando la rutina MATA995.

2. Momento de la retención

El estándar del sistema establece que esta retención se realiza al momento de generar la Orden de Pago automática de la factura de entrada, proceso que se gestiona mediante la rutina FINA085A.

3. Configuración en la Modalidad

La configuración de la alícuota de retención (ya sea del 30%, 15% u otro porcentaje aplicado a no domiciliados) se lleva a cabo directamente en la Modalidad. Al generar la factura de entrada para el proveedor, se debe seleccionar la modalidad correspondiente que contenga los parámetros fiscales de retención de IR previamente definidos.

Modalidad:


Factura:



Orden de pago

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