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Duda
¿Cuál es la funcionalidad del campo F1_RG1415?
Entorno
Cross Segmentos – TOTVS BackOffice (Línea Protheus) – MI – SIGACOM - Compras – A partir de la versión 12
Solución
El campo F1_RG1415, ubicado en la tabla SF1 (Encabezado de Factura de Compras), almacena el código de tipo de comprobante conforme a la RG 1415/2849 (AFIP).
Este código es utilizado en la identificación fiscal del documento y en distintos procesos relacionados con la registración y validación de comprobantes dentro del sistema.
Su valor es asignado automáticamente por el sistema al momento de generar el comprobante, en base a la configuración del tipo de comprobante (CFG).
Dicha configuración se mantiene a través de la rutina FISA082 – Tipo de Comprobantes, considerando la combinación de módulo, especie y serie del documento.
A modo ilustrativo, la configuración de tipos de comprobante puede considerar valores como los siguientes:
| MOD. | ESPECIE | COMPROBANTE | SERIE | TIPO COMPROBANTE | ||||||
| CODIGO INTERNO | DEFAULT | RG 1415 | RG 1361 RG 1785 | RG 1485 | CITI | |||||
| RG 3034 | RG 1672 | |||||||||
| VENTAS | NFC | Factura al cliente | A | 01 | S | 01 | 01 | 01 | 01 | |
| B | 02 | S | 06 | 06 | 06 | 06 | ||||
| E | 03 | S | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Cuenta de Venta y Líquido Producto (F2_LIQPROD="S") | A | 04 | 60 | 60 | 60 | |||||
| B | 05 | 61 | 61 | 61 | ||||||
| C | 06 | 62 | 62 | 62 | ||||||
| NDC | ND al cliente | A | 07 | S | 02 | 02 | 02 | 02 | ||
| B | 08 | S | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||
| E | 09 | S | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| NCE | NC del cliente | A | 10 | S | 02 | 02 | 02 | |||
| B | 11 | S | 07 | 07 | 07 | |||||
| C | 12 | S | 12 | 12 | ||||||
| E | 13 | S | 20 | 20 | ||||||
| M | 14 | S | 57 | 57 | 57 | |||||
| NCC | NC al cliente | A | 15 | S | 03 | 03 | 03 | 03 | ||
| B | 16 | S | 08 | 08 | 08 | 08 | ||||
| E | 17 | S | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| NDE | ND del cliente | A | 18 | S | 03 | 03 | 03 | |||
| B | 19 | S | 08 | 08 | 08 | |||||
| C | 20 | S | 13 | 13 | ||||||
| E | 21 | S | 21 | 21 | 21 | |||||
| COMPRAS | NFP | Factura del proveedor | A | 22 | S | 01 | 01 | 01 | ||
| B | 23 | S | 06 | 06 | ||||||
| C | 24 | S | 11 | 11 | 39 | |||||
| E | 25 | S | 19 | 19 | 39 | |||||
| M | 26 | S | 57 | 57 | 57 | |||||
| Despacho Importación | A | 27 | 14 | 14 | ||||||
| Cuenta de Venta y Líquido Producto (F1_LIQPROD="S") | A | 28 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
| B | 29 | 61 | 61 | 61 | ||||||
| NDP | ND del proveedor | A | 30 | S | 02 | 02 | 02 | |||
| B | 31 | S | 07 | 07 | 39 | |||||
| C | 32 | S | 12 | 12 | 39 | |||||
| E | 33 | S | 20 | 20 | 39 | |||||
| M | 34 | S | 57 | 57 | 57 | |||||
| NDI | ND al proveedor | A | 35 | S | 03 | 03 | 03 | 03 | ||
| B | 36 | S | 08 | 08 | 08 | 42 | ||||
| E | 37 | S | 21 | 21 | 21 | 42 | ||||
| NCP | NC del proveedor | A | 38 | S | 03 | 03 | 03 | |||
| B | 39 | S | 08 | 08 | 08 | |||||
| C | 40 | S | 13 | 13 | 42 | |||||
| E | 41 | S | 21 | 21 | 42 | |||||
| NCI | NC al proveedor | A | 42 | S | 02 | 02 | 02 | 02 | ||
| B | 43 | S | 07 | 07 | 07 | 39 | ||||
| E | 44 | S | 20 | 20 | 20 | 39 | ||||
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