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Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - FINA085A - ¿Cómo hacer la compensación para dos proveedores Diferentes <F4> en la rutina de Orden de Pago?

Duda
¿Cómo hacer la compensación para dos proveedores Diferentes  <F4> en la rutina de Orden de Pago (FINA085A)?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - 12 y Superior.

Solución

Para realizar la compensación de dos proveedores diferentes, deberá configurar la pregunta ¿Agrupa OP por? = TODOS, para poder activar la función F4 y poder seleccionar el proveedor a quien se le efectuara el pago

Help On-Line - Orden de Pago (FINA085A) - Seleccionar proveedor

mceclip0.png

Ejemplo:

  • Registre una NF para un proveedor;

mceclip8.png

 

  • Registre un PA para otro proveedor;

mceclip7.png

 

  • Ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A) configure la pregunta ¿Agrupa OP por? = TODOS;

mceclip6.png

 

  • Seleccione la NF y el PA, presione el botón pago automático;

mceclip5.png

 

  • Presione <F4> para activar la consulta de proveedor y seleccione el proveedor al que le va a realizar el pago;

mceclip4.png

 

  • Modifique los importes en caso de ser necesario;

mceclip3.png

 

  • Informe los valores requeridos en la pestaña forma de pago;

mceclip2.png

 

  • Confirme y valide que le sea generado el numero de la Orden de Pago realizada.

mceclip1.png

 




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Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces:    Help On-Line - Orden de pago (FINA085A)

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