Duda
¿Cómo hacer la compensación para dos proveedores Diferentes <F4> en la rutina de Orden de Pago (FINA085A)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - 12 y Superior.
Solución
Para realizar la compensación de dos proveedores diferentes, deberá configurar la pregunta ¿Agrupa OP por? = TODOS, para poder activar la función F4 y poder seleccionar el proveedor a quien se le efectuara el pago
Help On-Line - Orden de Pago (FINA085A) - Seleccionar proveedor
Ejemplo:
- Registre una NF para un proveedor;

- Registre un PA para otro proveedor;

- Ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A) configure la pregunta ¿Agrupa OP por? = TODOS;

- Seleccione la NF y el PA, presione el botón pago automático;

- Presione <F4> para activar la consulta de proveedor y seleccione el proveedor al que le va a realizar el pago;

- Modifique los importes en caso de ser necesario;

- Informe los valores requeridos en la pestaña forma de pago;

- Confirme y valide que le sea generado el numero de la Orden de Pago realizada.

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Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda a los siguientes enlaces: Help On-Line - Orden de pago (FINA085A)
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