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Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE Internacional - Prorrateo de Seguro y Flete en documentos de entrada

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Duda
¿Como realizar el proceso de Prorrateo de Seguro y Flete para un documento de entrada?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recepción Internacional (MRE) - A partir de la versión Totvs12.

Solución
Este proceso tiene como objetivo efectuar el prorrateo de fletes para documentos de entrada que no utilizan el concepto de gastos para las cotizaciones de orden. El sistema irá a permitir que este gasto forme parte del costo del ítem.

En el programa RE0103 - Parámetros de Recepción, existe el parámetro Considera Gasto como costo del ítem, disponible cuando el país sea diferente de Brasil. Si es marcado, este parámetro considerará como costos del ítem los gastos de flete y seguro informados para el ítem de la factura - solamente cuando no hubiera gasto informado para la orden/pedido de compra o si se trata de un documento simples, sin pedido de compra.

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En el programa RE3001 - Mantenimiento de Documentos será realizado el prorrateo de los gastos de flete informados en el membrete del documento. Como no se sabe el valor total de la nota anticipadamente, en el Browser del ítem existe el botón Rat Desp para que el usuario pueda efectuar eventuales alteraciones.

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Importante
El prorrateo de los gastos debe ser efectuado cuando el parámetro Considera Gastos como costo del ítem estuviera seleccionado, el parámetro Considera Gastos en los parámetros de Compra estuviera desmarcado o el parámetro marcado pero sin infromación del pedido y orden de compra para el ítem en el documento.

Esta verificación es necesaria porque una vez que existe el tratamiento de los gastos en compras, estos gastos son informados en la cotización y serán llevado automáticamente para o item del documento y su costo.

En el programa RE0994 - Conciliación de Facturas On Line también fue incluido el botón Rat Desp en el cual se pueden realizar la conferencia antes de la conciliciación con financiero.

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Al actualizar el documento serán sumados los valores de los gastos en el total Factura, siendo presentadas en la linea de Valor Gastos.

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