Duda
¿Cuál es el proceso para liquidar cheques emitidos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) - A partir de la versión 11
Solución
El proceso que se debe seguir para liquidar un cheque emitido es el siguiente:
1. Contar con un talonario y cheques disponibles.
2. Generar una orden de pago, utilizar como método de pago un cheque.
3. Orden de pago generada.
4. Ingresar a la rutina de Cheques Emitidos (FINA095). Identificamos el cheque que está vinculado a la orden de pago. En este momento el cheque está en estatus "Pago Vinculado".
5. En el menú de otras acciones, seleccionar Emitir. En la ventana que se muestra dar clic en el botón de parámetros.
Nota: Para realizar la emisión es necesario que previamente realice la configuración de cheques a través de la rutina CFGX015 (SIGAFIN >> Miscelanea | Archivos | Cheques). Al final del artículo encontrara dos enlaces que puede utilizar como ejemplo para realizar la configuración.
6.- En la ventana de parámetros informar el Banco, agencia, cuenta, talonario y número de cheque. Confirmar los parámetros para continuar.
7. Se genera la impresión del cheque.
8. Cambia el estatus del cheque a "Emitido".
9. En el menú de otras acciones, seleccionar la opción de "Liquidar". En la ventana que se muestra deberá informar el banco y la fecha de vencimiento. Dar clic en el botón de "OK" para conformar los parámetros.
10. Seleccionar los cheques que desea liquidar. Dar clic en Grabar.
11. Al finalizar el proceso el cheque queda con estatus "Liquidado".
Importe!
Para realizar la emisión del cheque, necesita realizar la configuración a través de la rutina de Configuración de Cheques (CFGX015). Como ejemplo puede ver los siguientes enlaces:
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