Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - MATA447 - ¿Que movimientos genera la acción relacionada "Eliminar Doctos." en Pedimentos?



Duda
¿Que movimientos genera la acción relacionada "Eliminar Doctos." en Pedimentos (MATA447)?


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12


Solución

La acción relacionada "Eliminar Doctos." permite borrar las facturas de entrada generadas por la opción de Generación de Documentos de la funcionalidad de Pedimentos; Dentro de la pantalla de browse de pedimentos, se podrá ejecutar esta acción relacionada.

 

Al seleccionar esta opción, el sistema validara que el pedimento seleccionado:

  • Este con status (RSC_STATUS) vació o 1.
  • Si es un pedimento de depósito fiscal, verificara que no tenga extracciones.


Para identificar los pedimentos que van a deposito fiscal, es identificar si el código del pedimento
a procesar (RSC_CVEPED), está contenido en el parámetro MV_MXDEPFI.

Para identificar los pedimentos de extracción del depósito fiscal, es identificar si el código del
pedimento a procesar (RSC_CVEPED), está contenido en el parámetro MV_MXEXTRA.

Si el proceso sigue, enviara un mensaje al usuario, y preguntara, si continuara con el proceso o no. De ser afirmativa la respuesta, ejecutara el proceso.

 

 

Descripción del proceso

Seleccionara todas las facturas (RSE) que correspondan al pedimento seleccionado y que hayan
sido registradas en compras (RSE_OK=’S’) y que no sean extracción de factura
(RSE_EXTFAC=’’). Realizara cada uno de los siguientes pasos:

 

  • Eliminara todas las facturas de gastos y después de mercancía, haciendo uso de la rutina
    automática MATA101N. En el caso de haber órdenes de compra relacionadas a la factura, por cada una se actualizara la cantidad clasificada (C7_QTDACLA), sumando la cantidad del ítem de la factura (RSF_CANT).

  • Revertirá el movimiento interno de los incrementables,

  • Eliminara la factura de impuestos de importación (haciendo uso de la rutina automática MATA101N), al mismo tiempo revertirá el movimiento interno en el almacén que esta por el
    total de impuestos.

  • Revertirá el traspaso entre almacenes, solo en el caso de ser una extracción o una extracción por factura.

 

Si por alguna causa alguno de los procesos es interrumpido, por algún error de información, el
status del pedimento puede quedar como “con documentos parcialmente generados”
(RSC_STATUS=1).

Si el proceso es exitoso, marcara el status del pedimento en abierto (RSC_STATUS=’’).

 

Tablas utilizadas

SF1 - Encabezado de facturas.
SD1 - Partidas de las facturas.
SD3 - Movimientos internos de stock
SX5 - Tabla Z3
SC7 - Ordenes de compra
RSA - Impuestos de importación
RSB - Fracciones Arancelarias
RSC - Datos generales del pedimento y transporte
RSK - Incrementables
RSD - Impuestos a nivel pedimento
RSE - Encabezado de Facturas de Entrada
RSF - Items por Factura de Entrada
RSG - Fracción arancelaria por Ítem
RSH - Impuestos
RSI - Costos por producto
RSJ - Total de gastos
RSL - Resumen de impuestos
RSM - Extracciones
RSN - Gastos por ítem

 

Parámetros

MV_MXDEPFI - Lista de claves de pedimento que son para Deposito Fiscal.
MV_MXEXTRA - Lista de claves de pedimento que son para Extracción de Depósito Fiscal.
MV_MXRECTI - Lista de claves de pedimentos de Rectificación.
MV_MXTESMI - Código de Tipo de  movimiento interno, generados para la factura de impuestos y los incrementables
MV_MXSECFI    - Consecutivo de facturas para Impuestos.
MV_MXCPFI    - Código de condición de pago para la Factura de Impuestos de Importación.
MV_MXSECNC - Consecutivo de notas de cargo
MV_MXSENCR - Consecutivo de notas de crédito.
MV_MXTESNC - Código de TES para notas de crédito para pedimentos
MV_MXTESIM - Código de TES para la factura de impuestos de importación, ejemplo: 208
MV_MXSECMI - Consecutivo de documentos de movimientos internos
 

Flujo de Proceso

 

 

Conozca más:
Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:

MP - COM - MATA447 - ¿Cual es el proceso para el registro de cada pestaña en pedimentos de importación?

MP - COM - MATA447 - Pedimentos - Documentación

 

How To - Como responder la encuesta de satisfacción de tickets de atención TOTVS.

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0

0 Comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Rellene los campos siguientes para iniciar el chat:

Chat _