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Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT Argentina - Eliminación de Documentos generados en Facturación

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Duda
¿Cual es el proceso para realizar Eliminación de Documentos - Facturas/Notas de Crédito/Débito que se implantaron en Facturación y luego realizaron la integración a Financiero?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Facturación (MFT) - A partir de la versión EM2.06


Solución

1. Se debe realizar la cancelación del documento en Financiero mediante el uso del programa ACR715aa - Revierte Títulos Cuentas por Cobrar - tener en cuenta que únicamente puede ser cancelado el titulo que solamente tiene movimiento de implantación - y marcar el campo título. Sólo cuando se selecciona la opción Cancelación, el título va a ser eliminado completamente de la base, pudiendo usar nuevamente el mismo número.

2. Se debe realizar la desactualización del movimiento de inventario usando el programa FT2100 - Actualización de Facturas de Inventario, colocando los datos del documento y marcar el campo desactualiza - en caso de que la factura sea derivada de un remito, este proceso no desactualiza el movimiento, por lo tanto cuando vuelva a facturarlo debe utilizar una naturaleza de operación que no mueva inventario.

3. Se debe ejecutar el programa FT0605 - Actualización Estadística de Facturación, para realizar la desactualización de Estadísticas marcando esa opción en el folder Selección.

4. Se debe realizar la eliminación del documento en Facturación mediante el programa ARG0052 - Eliminación de Notas Fiscales.

5. Realizar la actualización de estadísticas usando el programa FT0605 - Actualización Estadística de Facturación marcando la opción Actualiza en el Folder Selección.

6. Para poder utilizar el mismo número de documento nuevamente, es necesario en el programa FT0114 - Serie y Sucursal, buscar la serie correspondiente, y volver la numeración al número anterior del que se desea usar.

7. También debe modificarse el programa LAR006aa - Talonario Fiscal, buscar la serie y el lote correspondiente, modificar el campo - último número impreso - para un número anterior al que se desea facturar.

8. Por último se genera el nuevo documento con la numeración deseada, y posteriormente, se deber realizar nuevamente el cambio de numeración en el programa FT0114 y LAR006aa a la numeración que estaba, para que continue con la numeración actual.

Cuando se está realizando este proceso es de suma importacia, que no exista otro usuario facturando con la misma serie.

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