Duda
¿Cómo realizar la compensación de un anticipo mediante una Factura de Venta?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación(SIGAFAT) - Protheus 12.1.17 y Superior.
Solución
Configuraciones previas:
1. Configurar TES de Salida que no afecte a stock;
2. Configurar condición de pago, como Compensación de Anticipo;
3. Configurar modalidad indicando que es una operación de anticipo;
Para realizar la Compensación de Anticipo mediante Fcatura de Venta se deberán realizar los siguientes pasos:
1. Generar la Factura de Venta de tipo Anticipo;
2. Se deberá utilizar la TES y Modalidad de Anticipos configurados anteriormente;
3. Realizar el cobro diverso de la Factura de anticipo;
4. Consultar el Titulo por Cobrar de tipo NF, el cual queda correctamente con saldo en Cero;
5. Se consulta título por cobra de tipo RA, el cual queda correctamente con saldo por importe de Factura de Anticipo sin impuestos;
6. Se inicia proceso de compensación de Factura de Anticipo, se genera Factura de Venta de tipo Normal;
7. Indicar el encabezado, ítem y condición de pago y seleccionar la opción Anticipo en otras acciones;
8. Seleccionar el anticipo;
9. Verificar el importe;
10. Se muestra seleccionado el RA y se da clic en Grabar;
11. Grabar la factura;
12. Se consulta documento de anticipo(RA), el cual muestra correctamente el saldo en ceros, ya que fue compensado en su totalidad.
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