Duda
¿Cómo puedo compensar en la rutina Cobros Diversos Facturas de mi Histórico que no cuentan con un Timbre Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Financiero (SIGAFIN) – A partir de la versión 11.80
Solución
De acuerdo a las nuevas modificaciones para la emisión de CFDI versión 3.3, para compensar una Factura es necesario que esta cuente previamente con un Timbre Fiscal, ya que el Timbre Fiscal de la Factura es uno de los datos utilizados en la emisión del Complemento para la Recepción de Pagos. Sin embargo, si solo se requiere realizar la afectación financiera en el sistema de Facturas existentes previamente en su Histórico, puede evaluar las siguientes alternativas:
1.- Ingresar al Configurador y cambiar el contenido del parámetro MV_CFDI33 a .F. temporalmente mientras es efectuada la compensación;
2.- Informar manualmente el campo F2_UUID de la Factura a compensar;
Nota: Es importante considerar para este escenario, que la compensación será solo para efectuar la afectación financiera en el sistema, por lo que no será generado el Complemento para la Recepción de Pagos.
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