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Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Como descontar un Anticipo a una Factura de Venta en CFDI 3.3

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) - Como descontar un Anticipo a una Factura de Venta en CFDI 3.3

Duda
¿Como descontar un Anticipo a una Factura de Venta en CFDI 3.3?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Línea Protheus) MI - Facturación (SIGAFAT) – A partir de la versión 11.80

Solución
Para descontar el valor de un Anticipo a una Factura de Venta en CFDI 3.3, realice los siguientes pasos:

1.- Facture el Anticipo previamente. Para conocer como Facturar Anticipos en CFDI 3.3 de clic aqui.

2.- Ingrese al módulo de Facturación y seleccione Factura Normal.

2018-08-16_090406.png

3.- Capture una Factura por el Valor Total de la Venta. Esta deberá contener en los siguientes campos la información que a continuación se describe:

   a. UUID Relacionados: Informe el UUID del CFDi del anticipo del cual se hará uso.
       En caso de ser varios anticipos, cada uno debe agregarse por separado.
   b. Tipo de Relación: Seleccione 07 / CFDi por aplicación de anticipo.

2018-08-16_101115.png

4.- Genere el Timbre Fiscal de la Factura.

5.- Capture una Nota de Credito por el valor del Anticipo. Esta deberá contener en los siguientes campos la información que a continuación se describe:

   a. Concepto: Sólo debe existir 1.
   b. Clave de producto o servicio: Seleccione 84111506 Servicios de Facturación
   c. Cantidad: 1
   d. Unidad: ACT / Actividad
   e. Descripción: Debe contener Aplicación de Anticipo
   d. Valor Unitario: Informe el monto del anticipo antes de impuestos.
   e. CFDi Relacionados: Se debe registrar el folio fiscal del comprobante emitido por el valor total de la operación.
   f. Tipo de Relación: Seleccione 07 / CFDi por aplicación de anticipo.
   g. Forma de Pago: Seleccione 30 / Aplicación de Anticipo.
   h. Método de pago: Seleccione PUE / Pago en una sola exhibición.

2018-08-16_103144.png

5.- Genere el Timbre Fiscal de la Nota de Crédito.

6.- Ingrese al módulo de Financiero, seleccione Cobros Diversos y compense la Factura con la Nota de Crédito. Este movimiento no genera Complemento para la Recepción de Pagos, indique no en la pregunta.

2018-08-16_094312.png

7.- En el caso de que el valor de la Factura sea mayor al valor del Anticipo, el valor restante debe ser cubierto por medio de Recibos Electrónicos de Pago o Complementos para la Recepción de Pagos por medio de la rutina Cobros Diversos.

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