FAQs - Suporte técnico

MP - FIS – Configuración de registro de ventas Perú

Duda
¿Cómo realizar la configuración de registro de ventas?

Ambiente
Protheus - SIGAFIS – A partir de versión 10

Solución

Para considerar los registros de salida en el registro de ventas, dependerá de la configuración de su TES asociada y la serie.

  1. La TES debe contener ‘SI’ en el campo F4_GERALF y “Calculado” en el campo F4_CALCIGV, el cual te indicara que la venta contiene el impuesto de IGV. En el campo F4_CALCIGV , te indicara en que columna del libro de ventas se posicionara los valores;
  2. El campo ‘FP_YSERIE’, sirve como correspondencia para las series de cada documento de salida generado y el cual debe considerarse para mostrarse en el registro fiscal de Ventas;

NOTA: No se utiliza la serie del campo ‘SERIE’ de los documentos de salida porque una de las reglas de SUNAT solicita mostrar en los registros fiscales una serie que contenga 4 dígitos y este campo solo puede almacenar hasta 3 caracteres. Se debe registrar la información almacenada en este campo según las reglas de SUNAT, para todos los tipos de documentos de salida: Boletas, Facturas. Notas de Crédito, etc.

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