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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Ítems de factura generados en orden conforme al pedido de venta COL

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Ocurrencia

Dentro de la rutina Generación de Notas (MATA468N), cuando se tiene un pedido de venta con varios ítems con cálculo de impuestos y se genera la factura de venta, se observa que a pesar de estar usando el PE A468NORD, los ítems se están generando en el orden en que fueron registrados en el pedido, pero las bases de los impuestos no coinciden con cada ítem, lo que ocasiona inconsistencias en la factura generada.

Se requiere crear un parámetro MV_ORDPED para poder generar los ítems de la factura en el orden que fueron registrados en el pedido de venta conforme a las siguientes reglas:

  • Si el parámetro es informado con el valor ".T.", los ítems de la factura serán generados en el orden que fueron registrados en el pedido de venta o remito,
  • Si el parámetro no existe, tiene un valor vacío o tiene el valor ".F.", los ítems de la factura serán generados como ahora se están generando en el estándar.


Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - Versión 12.1.2310 (Con garantia Extendida) o superiores.


Solución

Dentro de la rutina Generación de Notas (MATA468N), se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función encarga de procesar los ítems seleccionados (a468nProces), se activa el uso del parámetro MV_ORDPED para generar los ítems de la factura en el orden que están registrados en el pedido de venta o remito y se calculen los impuestos correctamente para cada ítem. 

NOTA: Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua, para mantener actualizado el sistema.

 

Para solucionar esa ocurrencia, realice los siguientes pasos:

  1. Verifique tener las siguientes rutinas igual o mayor a;


    Caso contrario, solicite el patch de actualización de esta rutina a Soporte Mercado Internacional a través de un ticket de atención.
     
  2. Una vez que obtenga el patch de actualización, respalde su RPO;
  3. Aplique patch inicialmente en un ambiente de PRUEBAS.
  4. Sugerimos revisar a detalle y realizar las pre - condiciones así como seguir el procedimiento indicado en el siguiente boletín técnico:

    23681590 DMICNS-23692 DT Ítems de factura generados en orden conforme al pedido de venta COL
     

Conozca más.

A468NORD - Ajuste de ordem

Parámetro MV_ORDPED

 


 

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