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Ocurrencia
En el módulo Facturación, al momento de realizar la transmisión de un Documento Soporte o Nota de Ajuste (Crédito | Débito) en moneda extranjera, no se realizan las conversiones a moneda nacional (COP) de todos los montos del documento.
Entorno
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linea Protheus) - MI - Facturación (SIGAFAT) - A partir de la versión 12.1.2310
Causa
Esta situación ocurre ya que de acuerdo a la resolución 00165 DIAN mencionando los cambios para la integración del Anexo 1.9, no es obligatorio para Documento Soporte y Notas de Ajuste realizar la conversión a moneda nacional (COP), sin embargo existen varios clientes que quieren transmitir dichos documentos con sus montos en moneda nacional.
Solución
Acorde a la resolución 00165 DIAN mencionando los cambios para la integración del Anexo 1.9, no es obligatorio para Documento Soporte y Notas de Ajuste realizar la conversión a moneda nacional (COP), sin embargo existen varios clientes que quieren transmitir dichos documentos con sus montos en moneda nacional.
Por lo anterior, se creó el parámetro MV_CONVEXP que permite indicar al sistema si el Documento Soporte y Notas de Ajuste serán convertidos a moneda nacional (COP). Para contar con esta solución, es necesario actualizar la rutinas M486XFUNCO, M486XFUN, y MATA486 a una fecha igual o mayor al 07/04/2025 y seguir los pasos del documento técnico https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=930775185
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