Tiempo aproximado para lectura: 01:00 min
Duda
¿Cuál es la configuración del impuesto IIBB para el cálculo en documentos de entrada?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Compras (SIGACOM) - A partir de la versión 12.1.2310
Solución
Para realizar el cálculo de IIBB en documentos de entrada, deberá realizar la siguiente configuración general:
(Esta configuración es la misma para cualquier provincia).
1. Configure su proveedor:
2. Configure el impuesto IB2 en la tabla SFB - Impuestos variables: El impuesto debe ser vinculado a una provincia en particular.
3. En la tabla SFF - Config Adic Imp, se deberá agregar un registro del impuesto IB2 para la provincia que requiere calcular, donde será importante informar el CFO de entrada y salida, alicuota y tipo de inscripción.
Importante: el CFO definido en esta tabla, deberá ser el mismo que se configure en la TES y a su vez, debe ser el mismo que debe usarse en la factura, esto permitirá establecer el vinculo entre el impuesto, la jurisdicción, inscripción y alicuota.
4. En la tabla SFH - Empr. Vs Z. Fiscal, se deberá agregar un registro para el proveedor, donde se establecerá la alicuota, periodo en que estará vigente la percepción y la clasificación de inscripción, con este ultimo punto se podrá vincular con el registro de la tabla SFF.
5. En la tabla CCO - Estado Vs Ing.Bru; se deberá agregar la provincia y configurar la condición de la misma.
6. Agregar una TES usando el mismo CFO configurado previamente, para este ejemplo será el 112.
7. Incluir un documento, donde se usará la TES configurada, donde se podrá observar que el calculo de la percepción se generá.
0 Comentarios