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Duda
¿Es necesario tener un registro vigente en la tabla SFH para el cálculo del impuesto PGA?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.2210
Solución
Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Cliente y Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.
Agente (FH_AGENTE): N-No
Zona Fiscal (FH_ZONFIS): BA
Cliente / Proveedor (FH_CLIENTE / FH_FORNECE): * Código del Cliente / Proveedor
Sucursal (FH_LOJA): * Código de Tienda del Cliente / Proveedor
Impuesto (FH_IMPOSTO): PGA
Paga Imp. (FH_PERCIBI): S-Sí
Exento (FH_ISENTO): S-Sí
Paga IB (FH_APERIB): S-Sí
Alícuota (FH_ALIQ): 5,00
Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 0,00
Ini Vigencia (FH_INIVIGE): 01/08/2023
Fin Vigencia (FH_FIMVIGE): 31/08/2023
Clas. IBB (FH_TIPO): I-Resp. Inscripto
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