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Duda
¿Cuál es el proceso de cálculo para el impuesto IVP en documentos de salida?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) MI - Libros Fiscales (SIGAFIS) - A partir de la versión 12.1.33
Solución
1. En la rutina de Clientes (MATA030) dar de alta el cliente.
2. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto IVP.
3. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) haga la configuración correspondiente al impuesto IVP.
4. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y cliente correspondiente.
Registro SFH para impuesto IVP fuera de vigencia:
5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo del impuesto deseado.
6. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | facturación) debemos de registrar una factura de venta haciendo uso de los elementos anteriormente dados de alta
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